第五章 行政與營運流程

Last modified by Moris Chao on 2025/05/12 02:36

5.1 採購制度

5.1.1 目的

建立有效、透明的採購制度,確保公司取得之物料與服務具備品質、價格與交期之合理性。

5.1.2 採購原則

  • 採購需求應經部門主管事前核准
  • 超過特定金額(如 10,000 元)應取得 2~3 家比價單
  • 優先選擇經評估合格之長期合作廠商(經採購審查表登錄)

5.1.3 採購流程

  1. 使用部門提出《請購單》
  2. 主管審核需求、預算與急迫性
  3. 採購部門執行詢價、比價或議價
  4. 確定供應商後下訂單(需簽核)
  5. 交貨完成 → 驗收 → 核對發票
  6. 交由財務進行付款處理

5.1.4 注意事項

  • 與家族或利害關係人有關之廠商需申報
  • 紅單急件需補單備查,並備註理由

5.2 品質管理

5.2.1 品質政策

  • 品質第一,效率第二,成本為後
  • 發現異常即時通報、記錄、分析與改善

5.2.2 管理範圍

  • 原料進貨檢驗(IQC:Incoming Quality Control)
  • 生產過程抽驗與記錄(PQC:Process Quality Control)
  • 成品出貨前全檢 / 抽驗(OQC:Outgoing Quality Control)
  • 客訴回饋之處理與分析

5.2.3 相關制度

  • 訂有《品質異常處理SOP》、《客訴處理流程》
  • 每月由品保部召開一次內部品質檢討會議

5.3 出貨流程

5.3.1 目的

確保出貨產品準時、正確並完整,避免遺漏或錯誤造成損失與客訴。

5.3.2 作業流程

  1. 業務人員確認客戶訂單與交期
  2. 倉儲單位依排程準備貨品
  3. 生管或品保進行出貨前檢查(含標籤、包裝)
  4. 開立出貨單與送貨單
  5. 配送方式:

    • 自送 → 交由行政安排司機
    • 委外物流 → 需記錄運送單號與物流單據
  6. 回傳簽收單並歸檔,業務完成銷售結案

5.3.3 注意事項

  • 出貨流程中如發現錯品、短件,應立即中止出貨並回報主管
  • 每月由業務/倉儲回顧一次出貨異常記錄